Ошибка "Для целей учета НДС не списано...." (1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3)

При переходе на раздельный учет НДС в программе 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3 (как в версии ПРОФ, так и в версии КОРП) можно столкнуться с ошибкой "Для целей учета НДС не списано.... в процессе проведения документов "Реализация товаров и услуг", "Требование-накладная" и некоторых других документов. Аналогичная проблема иногда наблюдается после перехода с программы 1С:Бухгалтерия 7.7 на 1С:Бухгалтерию 8.

Это связано с тем, что после изменения учетной политики в части способа списания материально-производственных запасов программа использует регистр накопления "Раздельный учет НДС", который ранее был пустым, и при попытке отгрузить товар программа не находит соответствующую запись указанного выше регистра, либо данные по партиям для целей учета НДС введены некорректно.

Для устранения ошибки "Для целей учета НДС не списано...."необходимо ввести начальные остатки по регистру "Раздельный учет НДС". Сделать это можно следующим образом:

1. В разделе "Главное" находим и открываем "Помощник ввода начальных остатков", чтобы создать документ "Ввод остатков".

2. В открывшейся форме помощника необходимо выбрать счет, по которому требуется ввести остатки;

3. Используя кнопку "Режим ввода остатков" перейти в соответствующее окно и установить флаг в положение Ввод остатков по специальным регистрам;

4. В верхней табличной части документа вводим информацию об остатках товаров/материалов на складах, а для правильного учета НДС - данные о документах поступления в нижней табличной части документа. Если был включен партионный учет, в качестве счета-фактуры выбираются те же документы партии, что и в верхней части; в противном случае счета-фактуры выбираются самостоятельно (следует выбрать последние документы, по которым поступали данные МПЗ).

В процессе проведения документа будут сформированы все нужные записи в соотв. регистрах учета.

Если при списании остатков товаров/материалов выбрать способ учета НДС "Распределяется", потребуется ввести базу распределения НДС за соответствующий налоговый период (за тот квартал, когда эти МПЗ были приняты к учету). База распределения НДС также вводится в форме Помощника ввода остатков (закладка НДС по реализации, "кнопка Ввести базу распределения НДС").

Оцените материал
(2 голосов)

Поделитесь своим мнением о статье